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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 531005
Data de emissão 31/05/2024
Unidade Orçamentária SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.773,30
Valor Liquidado R$ 1.773,30
Valor Pago R$ 1.773,30
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***027903**
Dados do Credor
Nome do Credor ERINALDO M DE ANDRADE
CPF/CNPJ ***888480001**
Endereço AV JOSE LOURENCO MOURAO, 146, VILA OPERARIA, CEP:64255000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2024 9 1 1.773,30
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/05/2024 1.773,30